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市属国企审计监督派驻一组企业工作交流会在索普召开

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11月28日上午,市属国企审计监督派驻一组召开派驻企业内审工作交流会,总结2023年内审工作成效与差距,谋划2023年审计工作重点。市国资委党委副书记、副主任陈波涛出席会议,强调要以问题和风险为导向,突出审计重点,加大审计监督力度,强化过程监督,提前预警风险,更好发挥审计“治已病、防未病”职能作用,促进国有企业规范管理、提质增效,促进国有资产保值增值。

陈波涛对审计监督派驻一组工作给予肯定,认为在系统性、针对性等方面有探索,各企业结合实际开展内部审计工作、促进企业治理科学和有效发展取得较好成效,特别是索普集团的经验值得认真学习推广。结合贯彻市国资委审计委员会会议精神,他提出四点具体要求,一是充分认识内审的根本目的,二是明确内审的重点,三是梳理内审的问题体现,四是明确内审问题的整改路径。

交流会上,索普集团党委书记、董事长胡宗贵介绍了索普集团多年来高度重视内部审计的战略考虑和主要做法,审计事务部以案例和数据说话,详细阐述了内部审计在完善内控、防范风险、提质增效等方面的作用成效,以及2023年内审工作重点与计划。创普信息、索普赛瑞则分别从公司管理角度介绍了内审监督对促进管理规范、风险防控中的具体实践和心得感悟。

文旅集团、高校集团、pp电子产业公司分管领导和审计部负责同志参加会议,交流今年工作和明年工作初步考虑。审计监督派驻一组组长景有军主持会议,并部署当前工作。

 

来源:集团办公室、审计事务部

编辑:谭永明

审核:郝晓峰

发布:集团党群工作部

来源:江苏索普集团公众号

 

 

 

 

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